Сопровождение налоговых проверок
Сопровождение аудиторских налоговых проверок включает в себя:
- экспертизу запросов предъявляемых в ходе налоговых проверок и иных требований налогового органа на предмет соответствия действующему законодательству;
- анализ представляемых предприятием документов, пояснений и иных материалов по запросам проверяющих;
- подготовку письменных пояснений в налоговый орган по вопросам проводимой проверки;
- составление и представление в налоговый орган возражений по акту налоговой проверки;
- представление интересов клиента при рассмотрении возражений к акту налоговой проверки;
- проведение переговоров с должностными лицами налогового органа, участие в совместно проводимых совещаниях;
- разработку и согласование с клиентом оптимального плана действий, направленных на оптимизацию налогообложения предприятия;
- консультирование клиента по вопросам, связанным с налоговой проверкой;
- проведение анализа законности (обоснованности) акта налоговой проверки.
Услуга | Цена |
---|---|
Выезд специалиста для участия в выездной проверке ИФНС, представительство в ИФНС | от 8 000 руб. |
Сопровождение камеральной проверки | от 8 500 – 39 000 руб. |
Возражения на акт проверки (письменная форма) | 8 500 – 28 000 руб. |
Налоговое консультирование
В хозяйственной деятельности предприятие не редко сталкивается с вопросами применения норм налогового законодательства. Юристы и бухгалтеры предприятия зачастую оказываются загруженными выполнением своих непосредственных обязанностей, связанных с текущей деятельностью предприятия. Поэтому времени на отслеживание изменений налогового законодательства, судебной практики, разъяснений контролирующих органов, как правило, не хватает.
В результате у предприятия могут возникнуть неприятности с налоговыми органами.
Главная цель налогового консультирования — предупреждение конфликтных ситуаций.
Налоговое консультирование — строго индивидуальная услуга, оказываемая в форме поэтапного проекта с фиксированием промежуточных результатов. Нередко уже первый этап вполне удовлетворяет заказчика, если выясняется, что он систематически переплачивал налоги из-за системных ошибок. Последующие этапы наиболее целесообразны при существенном увеличении оборотов или развитии новых видов бизнеса. По истечении двух-трех отчетных периодов работы по новой модели целесообразно проведение налогового аудита для подтверждения соблюдения персоналом заказчика требований проекта.
Услуга | Цена |
---|---|
Подготовка декларации 3-НДФЛ по одной сделке | 700 руб. |
Подготовка декларации 3-НДФЛ по каждой дополнительной сделке | 500 руб. |
Поддержка в оформлении запросов в налоговый орган | от 1800 руб. |
Оптимизация налогообложения
Основной целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение прибыли, и чем больше будет ее объем, тем лучше для собственников и руководства предприятия. Поэтому коммерческие организации стремятся увеличить уровень дохода всеми легальными способами.
Одним из таких способов является оптимизация налогообложения, именуемая в среде специалистов налоговым планированием. Налоговое планирование позволяет сделать налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечивающими Вам репутацию аккуратного налогоплательщика при снижении общего налогового бремени до приемлемых размеров.
Наиболее эффективным для долгосрочного развития бизнеса основой эффективной финансовой концепции любой компании, независимо от рода ее деятельности и уровня организации, оно
Наиболее эффективным для долгосрочного развития бизнеса является построение общей модели налогообложения в зависимости от вида деятельности Вашей компании и привести в соответствие с этой моделью Вашу договорную базу, внутренние организационные документы, элементы учетной политики и систему внутреннего контроля. Как правило, разработке такой модели предшествует налоговый аудит — анализ отраслевых особенностей действующей договорной базы и текущего налогового учета. Составление комплексных моделей по снижению налоговой нагрузки мы производим на основе детального анализа всех бизнес-процессов, протекающих на предприятии, с выявлением динамики финансовых потоков.
Мы разрабатываем исключительно легальные модели оптимизации налогообложения индивидуально для каждого предприятия, и предусматриваем минимизацию налоговых выплат как по всей компании в целом, так и по отдельным видам налогов.
Кроме того, мы можем спланировать уровень налогового бремени и по конкретным сделкам, без перенесения кардинальных финансовых концепций на деятельность всей компании.
Оптимизация налогообложения включает в себя 3 этапа:
1 этап
устранение системных ошибок в налоговом учете и обеспечение требуемого качества первичных документов по итогам налогового аудита. Это избавит Вас от сюрпризов в виде штрафов при налоговых проверках.
2 этап
разработка новой модели уплаты налогов и реформирование договорной базы и учетной политики. Вполне возможно, что новая модель потребует разделения функций Вашего бизнеса между разными юридическими лицами или, наоборот, ликвидации излишних звеньев бизнес-процесса.
3 этап
разработка механизмов регулирования равномерности и размеров уплаты налогов для созданной модели.
В своей работе мы руководствуемся принципами информационной безопасности наших клиентов. Доступ к данным о клиенте получает ограниченный круг сотрудников, участвующих в разработке индивидуальных схем налогообложения.
Каждый из наших сотрудников подписывает индивидуальное соглашение о конфиденциальности, в котором оговариваются все нюансы, связанные с неразглашением сведений о заказчике.
Ведение бухгалтерского и налогового учета
В настоящее время достаточно большое количество бухгалтерских компаний предлагают услуги по ведению бухгалтерского учета. При этом каждая фирма самостоятельно определяет спектр услуг оказываемых в рамках ведения бухгалтерского учета.
При полном ведении учета бухгалтерская компания должна не только отражать первичные документы в учете и сдавать отчетность, но и организовать контроль над следующими процессами:
- Своевременного и полного получения первичных документов, правильность их содержания, в т.ч. зрения налогового законодательства,
- взаиморасчетов с контрагентами,
- оптимальностью положений заключаемых договоров с точки зрения налоговой нагрузки,
- оптимизации сумм налогов в рамках текущей деятельности и структуры компании.
При ведении бухгалтерского учета мы берем на себя указанные контрольные функции в рамках тарифов «Оптимальный» и «Премиум». Это позволяет нашим клиентам:
- всегда быть в курсе сумм предстоящих платежей как контрагентам, так и по налогам,
- быть уверенными в оптимальности сумм налоговых расходов фирмы.